昌都市关于2018年财政转移支付情况说明
按照自治区党委政府以及昌都市委市政府的决策部署,根据财政收支政策和预算管理要求,编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。财政转移支付预算具体安排如下:
1.一般公共预算安排情况
2018年,全市一般公共预算总财力预计为1,463,514万元,比上年年初增加170,839.01万元,增长13.22%。其中:地方一般公共预算收入预计为138,700万元,比上年年初增加19,800万元,增长16.65%。上级补助收入预计为1,324,814万元,比上年年初增加151,039.01万元,增长12.87%。一般公共预算支出预计安排1,463,514万元,比上年年初预算增加170,839.01万元,增长13.22%。收支平衡。
全市支出1,463,514万元,增长13.22%。其中:一般公共服务支出182,434万元,外交支出210万元,国防支出215万元,公共安全支出115,158万元,教育支出235,699万元,科学技术支出8,053万元,文化体育与传媒支出24,598万元,社会保障和就业支出153,748万元,医疗卫生与计划生育支出114,045万元,节能环保支出24,560万元,城乡社区支出103,681万元,农林水支出326,359万元,交通运输支出8,570万元,资源勘探信息等支出14,636万元,商业服务业等支出6,235万元,金融支出145万元,国土海洋气象等支出17,086万元,住房保障支出52,828万元,粮油物资储备支出1,584万元,预备费37,000万元,债务付息支出5,000万元,其他支出31,670万元。
对县(区)税收返还14,038万元,增长1.35%。
对县(区)一般性转移支付647,043.36万元,增长22.93%。其中:体制补助9,613.43万元,均衡性转移支付257,261.84万元,县级基本财力保障机制奖补资金8,895万元,结算补助10,896.58万元,基层公检法司转移支付5,532.35万元,义务教育等转移支付160,702.52万元,城乡居民医疗保险转移支付31,947.46万元,重点生态功能区转移支付6,722万元,固定数额补助88,633.16万元,贫困地区转移支付57,000万元,其他一般性转移支付9,839.02万元。
对县(区)专项转移支付153,061.54万元,下降0.03%。其中:一般公共服务8,918.72万元,公共安全6,683.33万元,文化体育与传媒2,311.02万元,社会保障和就业23,965.36万元,医疗卫生24,782.70万元,节能环保4,230.33万元,农林水76,749.86万元,地区本级固定性配套资金收入5,420.22万元。
(1)市本级收支。市本级一般公共预算总财力预计为568,311.1万元,比上年年初增加56,239.72万元,增长10.98%。其中:地方一般公共预算收入预计为57,640万元,比上年年初增加5,542万元,增长10.64%。上级补助收入预计为510,671.1万元,比上年年初增加50,697.72万元,增长11.02%。一般公共预算支出预计安排568,311.1万元,比上年年初预算增加56,239.72万元,增长10.98%,占当年预算财力的比重为38.83%。
(2)县(区)收支。县(区)一般公共预算总财力预计为895,202.9万元,比上年增加114,599.29万元,增长14.68%。其中:地方一般公共预算收入预计为81,060万元,比上年年初增加14,258万元,增长21.34%。上级补助收入预计为814,142.9万元,比上年年初增加100,341.29万元,增长14.06%。县(区)级支出预计安排895,202.9万元,比上年增加114,599.29万元,增长14.68%,占当年预算财力的比重为61.17%。
2.政府性基金预算安排情况
2018年,全市政府性基金预算财力预计为15,600万元,其中:上级转移支付收入预计为5,050万元,地方政府性基金预算收入预计为10,550万元。全市政府性基金预算支出预计安排15,600万元。
(1)市本级收支。市本级政府性基金收入预计为12,300万元,其中:上级转移支付收入预计为4,895万元,地方政府性基金预算收入预计为7,405万元。市本级政府性基金预算支出预计安排12,300万元。
(2)县(区)收支。县(区)政府性基金收入预计为3,300万元,其中:上级转移支付收入预计为155万元,地方政府性基金预算收入预计为3,145万元。县(区)政府性基金预算支出预计安排3,300万元。
3.国有资本经营预算安排情况
2018年,全市(市本级)国有资本经营预算编制企业有6家,国有资本经营预算收入为124.42万元。全市(市本级)国有资本经营预算支出99.54万元。
4.社会保险基金预算安排情况
2018年,全市社会保险基金预算收入安排432,890.69万元,其中:企业职工养老保险基金14,875.97万元,城乡居民基本养老保险基金18,535.09万元,机关事业单位养老保险基金322,735.19万元,职工基本医疗保险基金31,425.86万元,城镇居民医疗保险基金40,293.92万元,工伤保险基金1,134.81万元,失业保险基金1,843.02万元,生育保险基金2,046.83万元。社会保险基金预算支出安排421,685.44万元,其中:企业职工养老保险基金11,800.52万元,城乡居民基本养老保险基金13,863.48万元,机关事业单位养老保险基金322,735.19万元,职工基本医疗保险基金23,733.71万元,城镇居民医疗保险基金46,233.95万元,工伤保险基金887.26万元,失业保险基金633.18万元,生育保险基金1,798.15万元。收支结余预计11,205.25万元。各项社会保险政策可实现平稳运转。
上述预算安排,待自治区总财力批复后,略有变化。
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